Portal da Transparência

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 1207006
Data de emissão 07/12/2021
Valor 500,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***966518**
Dados do Credor
Nome do Credor ADRIANO DE SOUSA COSTA
CPF/CNPJ ***965218**
Endereço JUREMA, 0, CENRO, CEP:64782000
Cidade JUREMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS PUBLICOS
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa GESTAO E GOVERNANCA COM TRANSPARENCIA
Elemento de despesa Diárias - Civil
Subelemento de Despesa DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA, CONCEDIDAS AO SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS PUBLICOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRATARIA DE DEFESA CIVIL E SECRETARIA ESTADUAL DO GOVERNO. NO PERIODO DE 09 A 10 12 2021.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
07/12/2021 9 500,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
07/12/2021 500,00