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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 210017
Data de emissão 10/02/2020
Valor 5.103,50
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***340771**
Dados do Credor
Nome do Credor INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ ***790360001**
Endereço ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6, ASA SUL, CEP:
Cidade BRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCA
Função Previdência Social
Subfunção Previdência Básica
Programa GESTAO E GOVERNANCA COM TRANSPARENCIA
Elemento de despesa Obrigações Patronais
Subelemento de Despesa
Natureza da Despesa Pessoal e Encargos Sociais
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGO POR PAGAMENTO EM ATRASO DE CONTRIBUICAO DE INSS POR NECESSIDADE DE PRIORIZACAO DO PAGAMENTO DE DESPESAS IMPRECINDIVEIS AO PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E EXECUCAO DOS PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA-PI.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
10/02/2020 9 5.103,50 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
10/02/2020 5.103,50