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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho519006
Data de emissão19/05/2026
Valor EmpenhadoR$ 5.417,00
Valor LiquidadoR$ 5.417,00
Valor PagoR$ 5.417,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***203913**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS JUNTO AO MINISTERIO DA EDUCACAO ATRAVES DO SISTEMA SIOPE, SISTEMA DE ORCAMENTO PUBLICO EM EDUCACAO, ELABORACAO DA LOA, LEI ORCAMENTARIA ANUAL E LDO, LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIA, CONFECCAO E CONSULTORIA DAS PRESTACOES DE CONTAS MENSAL (DOCUMENTAL) ELETRONICA, ATRAVES DO SISTEMA SAGRES E DOCUMENTOS WEB AO TCE PI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES 05 2026.
Dados do Credor
Nome do CredorPLANACON CONTABILIDADE LTDA
CPF/CNPJ***205360001**
EndereçoRUA ZEFERINO VIEIRA, 544, VERMELHA,
CidadeTERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSEC. MUN. DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCA
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoAdministração
SubfunçãoAdministração Geral
ProgramaGESTAO E GOVERNANCA COM TRANSPARENCIA
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaServiços de Consultoria
Subelemento de DespesaCONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
0000001 20/05/2026 9 5.417,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
003200 0000001 29/05/2026 5.417,00