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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho407008
Data de emissão07/04/2026
Valor EmpenhadoR$ 1.912,00
Valor LiquidadoR$ 1.912,00
Valor PagoR$ 1.912,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***384418**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E MATERIAIS, SERVICO DE MANUTENCAO, RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS, SUPRIMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados do Credor
Nome do CredorAR DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ***202700001**
EndereçoR FRANCISCO RIBEIRO DE CASTRO, 252, CENTRO, 64770000
CidadeSAO RAIMUNDO NONATO/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recursoTransferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaJUREMA POR MAIS SAUDE
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
0000001 08/04/2026 9 1.912,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
002243 0000001 17/04/2026 1.912,00