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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho330043
Data de emissão30/03/2026
Valor EmpenhadoR$ 750,00
Valor LiquidadoR$ 750,00
Valor PagoR$ 750,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***203913**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 03 (TRES) DIARIA DE VIAGEM ATE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA DE CONTABILIDADE PLANACON, CONTREINA E STS INFORMATICA. NO PERIODO DE 30 03 01 04 2026.
Dados do Credor
Nome do CredorLUCIENE DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ***203913**
EndereçoAV. MARCELO CASTRO, 0, CENTRO, 64782000
CidadeJUREMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSEC. MUN. DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCA
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoAdministração
SubfunçãoAdministração Geral
ProgramaGESTAO E GOVERNANCA COM TRANSPARENCIA
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaDiárias - Civil
Subelemento de DespesaDIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
0000001 30/03/2026 9 750,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
001631 0000001 30/03/2026 750,00