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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho205001
Data de emissão05/02/2026
Valor EmpenhadoR$ 104.049,55
Valor LiquidadoR$ 37.836,20
Valor PagoR$ 37.836,20
Tipo de EmpenhoGlobal
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***926021**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO E OPERACAO DE SISTEMAS ,APOIO TECNICO,REGISTROS CONTABEIS,ATUARIAIS,FINANCEIROS ,ANALISE DE INVESTIMENTOS,ASSESSORIA JURIDICA ENTRE OUTROS PARA O FUNDO DE PREVIDENCIA.
Dados do Credor
Nome do CredorSERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA SS LTDA
CPF/CNPJ***409230002**
EndereçoAVENIDA PEDRO ALMEIDA, 0, SAO CRISTOVAO, 64052280
CidadeTERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO PREV. DO MUNICIPIO DE JUREMA-JUREMAPREV
Fonte de recursoRecursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
Código da Aplicação
FunçãoPrevidência Social
SubfunçãoPrevidência do Regime Estatutário
ProgramaGESTAO E GOVERNANCA COM TRANSPARENCIA
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaServiços de Consultoria
Subelemento de DespesaCONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
0000004 04/05/2026 9 9.459,05 -
0000003 07/04/2026 9 9.459,05 -
0000002 02/03/2026 9 9.459,05 -
0000001 19/02/2026 9 9.459,05 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
003111 0000004 05/05/2026 9.459,05
002268 0000003 08/04/2026 9.459,05
001290 0000002 02/03/2026 9.459,05
000665 0000001 19/02/2026 9.459,05