Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho129093
Data de emissão29/01/2026
Valor EmpenhadoR$ 56.412,00
Valor LiquidadoR$ 18.804,00
Valor PagoR$ 18.804,00
Tipo de EmpenhoGlobal
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***203913**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO MENSAL DE EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL, PARA DISTRIBUICAO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTICIPACOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026.
Dados do Credor
Nome do CredorDIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
CPF/CNPJ***897810001**
EndereçoRUA GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS, 173, CENTRO,
CidadeTERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSEC. MUN. DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCA
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoAdministração
SubfunçãoAdministração Geral
ProgramaGESTAO E GOVERNANCA COM TRANSPARENCIA
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
0000004 11/05/2026 9 4.701,00 -
0000003 10/04/2026 9 4.701,00 -
0000002 10/03/2026 9 4.701,00 -
0000001 10/02/2026 9 4.701,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
002562 0000004 11/05/2026 4.701,00
001728 0000003 10/04/2026 4.701,00
001693 0000002 10/03/2026 4.701,00
000936 0000001 10/02/2026 4.701,00