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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 1103003
Data de emissão 03/11/2021
Valor 600,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***384418**
Dados do Credor
Nome do Credor DANIEL NUNES
CPF/CNPJ ***021898**
Endereço BAIXA GRANDE, 0, ZONA RURAL, CEP:
Cidade JUREMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa HOSPITAL MUNICIPAL MAE MARIA
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa JUREMA POR MAIS SAUDE
Elemento de despesa Diárias - Civil
Subelemento de Despesa DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 03 (TRES) DIARIA DE VIAGEM A TERESINA, CONCEDIDAS AO MOTORISTA, TRANSLADANDO PACIENTE PARA ACOMPANHAMENTO E TRATAMENTO E SERVICO ESPECIALIZADO. NO PERIODO DE 10 A 11 11 2021.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
03/11/2021 9 600,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
04/11/2021 600,00