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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 1011003
Data de emissão 11/10/2021
Valor 250,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***184591**
Dados do Credor
Nome do Credor DANIEL NUNES
CPF/CNPJ ***021898**
Endereço BAIXA GRANDE, 0, ZONA RURAL, CEP:
Cidade JUREMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa HOSPITAL MUNICIPAL MAE MARIA
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa JUREMA POR MAIS SAUDE
Elemento de despesa Diárias - Civil
Subelemento de Despesa DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Outros Recursos Vinculados à Saúde
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A PETROLINA-PE, TRANSLADANDO PACIENTE DEBILITADO DE ESTADO DE SAUDE PARA PEGAR VOO.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
11/10/2021 9 250,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
11/10/2021 250,00