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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 513002
Data de emissão 13/05/2021
Valor 265,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***928213**
Dados do Credor
Nome do Credor AMANDA RIBEIRO DIAS
CPF/CNPJ ***859513**
Endereço PRACA NOSSA SENHORA DO P. SOCORRO, 40, CENTRO, CEP:
Cidade JUREMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa GESTAO E GOVERNANCA COM TRANSPARENCIA
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO PARA A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
13/05/2021 9 265,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
13/05/2021 265,00