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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 709001
Data de emissão 09/07/2020
Valor 600,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***031118**
Dados do Credor
Nome do Credor HILDEGARDA DE SANTANA SILVA
CPF/CNPJ ***235673**
Endereço JUREMA, 0, NAO INFORMADO, CEP:
Cidade JUREMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa JUREMA POR MAIS SAUDE
Elemento de despesa Diárias - Civil
Subelemento de Despesa DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGEM ATE SAO RAIMUNDO NONATO, CONCEDIDAS A ENFERMEIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A REGIONAL DE SAUDE. NO PERIODO DE 13 A 15 072020.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
09/07/2020 9 600,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
10/07/2020 600,00