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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 211010
Data de emissão 11/02/2020
Valor 600,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***031118**
Dados do Credor
Nome do Credor ANDERSON LUIS DE SOUSA SILVA
CPF/CNPJ ***788493**
Endereço JUREMA, 0, NAO INFORMADO, CEP:
Cidade JUREMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa JUREMA POR MAIS SAUDE
Elemento de despesa Diárias - Civil
Subelemento de Despesa DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGEM ATE TERESINA, CONCEDIDAS A COORDENADOR DE HOSPITAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NO PERIODO DE 12 A 14 02 2020.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
11/02/2020 9 600,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
12/02/2020 600,00