Portal da Transparência

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 203013
Data de emissão 03/02/2020
Valor 600,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***031118**
Dados do Credor
Nome do Credor ANDERSON DIAS DA SILVA
CPF/CNPJ ***512033**
Endereço JUREMA, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade JUREMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa HOSPITAL MUNICIPAL MAE MARIA
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa JUREMA POR MAIS SAUDE
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Outros Recursos Vinculados à Saúde
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS NO FRETE DE CARRO NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM CARATER DE EMERGENCIA PARA TERESINA.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
14/02/2020 9 600,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
14/02/2020 600,00