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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 102003
Data de emissão 02/01/2019
Valor 19.700,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***928213**
Dados do Credor
Nome do Credor ORLEIDE DA SILVA RIBEIRO ME
CPF/CNPJ ***497320001**
Endereço POVOADO BAIXA GRANDE, 0, ZONA RURAL, CEP:
Cidade JUREMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa JUREMA PARA TODOS
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BILHETES PARA TRANSPORTES DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM FLORIANO E TERESINAPI, NO TRAJETO DE IDA E VOLTA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 078 2017.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
03/01/2019 9 19.700,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
03/01/2019 19.700,00